为适应现代化企业发展的需要,进一步强化内部管理体系建设,提升财务预算管理效能与内部审计工作水平,4月29日,公司财务部与审计部一行四人前往市引江济淮投资有限公司开展内部审计与预算管理专题交流学习。引江济淮公司财务总监、审计部负责人及相关业务骨干热情接待并参与交流。
交流会上,双方围绕“预算管理精细化”“内部审计效能提升”两大主题展开深入探讨。我司介绍了单位在部门成本管控及绩效评价体系建设等方面的实践经验。审计部就内部审计在风险防控、合规监督中角色定位及协同机制构建进行了交流。引江济淮公司详细介绍了其“全周期预算管理模式”和“嵌入式审计监督体系”,着重分享和阐述了如何通过业财融合推动预算执行与战略目标衔接的科学有效的做法和丰富经验。双方还就预算考核难点、审计成果运用等具体问题展开热烈讨论,现场气氛务实而热烈。
此次交流学习标志着公司在现代企业制度建设上迈出重要一步。公司将以更加务实的态度搭建预算管理与审计监督的“四梁八柱”,为公司规范化、高质量发展贡献力量。